送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-24 20:05

您就,您原来卖给他原材料的时候 借应收账款28000贷主营业务收入或其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),现在收到余款,借银行存款贷应收账款,其他的就暂时不做帐务处理,以后实际收到货的时候时候,借库存商品进项税额贷应收账款银行存款(另外70%的款项)

宋爱丽 追问

2019-03-24 20:08

老师,他们家我们一直用的应付账款

宋爱丽 追问

2019-03-24 20:12

我当时写的借应付账款,贷其它业务收入,然后结转成本,借其他业务成本,贷原材料

宋爱丽 追问

2019-03-24 20:14

因为我问订金只需要20400元,所以他们又退给我们7600元,我是不是写借银行存款,贷应付

文老师 解答

2019-03-24 20:23

是的,同一家只要用一个往来科目就可以

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您就,您原来卖给他原材料的时候 借应收账款28000贷主营业务收入或其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),现在收到余款,借银行存款贷应收账款,其他的就暂时不做帐务处理,以后实际收到货的时候时候,借库存商品进项税额贷应收账款银行存款(另外70%的款项)
2019-03-24 20:04:31
您就,您原来卖给他原材料的时候 借应收账款28000贷主营业务收入或其他业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),现在收到余款,借银行存款贷应收账款,其他的就暂时不做帐务处理,以后实际收到货的时候时候,借库存商品进项税额贷应收账款银行存款(另外70%的款项)
2019-03-24 20:05:13
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2020-06-30 10:04:26
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2017-12-05 20:16:53
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