送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-25 09:32

你好 那你就把外帐没做的帐都补做

温暖 追问

2019-03-25 09:40

增值税专用发票开错了,抵扣联怎么处理? 也是直接和记账联一起装订在凭证里吗?

meizi老师 解答

2019-03-25 09:43

你好 开错了你要重开的话 你就和记账联一起放着 或者你把抵扣联单独留存

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相关问题讨论
内账就已经包含外账的数据了,因为内帐就是真实业务的
2019-08-20 18:00:03
增值税专用发票开错了,抵扣联怎么处理? 也是直接和记账联一起装订在凭证里吗?
2019-03-25 09:40:35
本来内外账就是对不上的,外账现在现金缺口都是30多万了,有些细节上,比如把外账的发票放进内账单子后面,发票金额也会跟内账的金额对不上啊
2018-06-12 09:54:26
你好 一般是一年为缓冲期,以内帐为基础,不断的将外账的发票做到内帐里面
2022-01-03 21:43:18
内外账之间有什么往来?
2017-12-25 22:51:33
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