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002
于2019-03-25 10:24 发布 874次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-03-25 10:25
购入时借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用(红字)
002 追问
2019-03-25 10:27
我入账时没有做应交税费怎么办,在2月份入账了,那现在还可以冲销那张入错的凭证吗?
徐阿富老师 解答
2019-03-25 10:30
你好,可以现在补做后面这个分录的,没关系的
2019-03-25 15:24
老师那这个月底认证的时候少算300税费对吗?下个月申报的时候直接在有张附表里填起来对吗?是哪张附表?
2019-03-25 15:25
你好,填附表4,优惠明细表和主表共3张表
2019-03-25 16:14
3张表都需要填对吗?我总共软件维护费是280,是全额扣除对吧,老师我是不是先在下个月15号申报之前先把凭证改正,然后再申报哦,再在月底认证时可以少抵扣280
2019-03-25 16:16
你好,是的,这个月把凭证借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用(红字) 做了,下月初填这3个表格,就会减少增值税280元
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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002 追问
2019-03-25 10:27
徐阿富老师 解答
2019-03-25 10:30
002 追问
2019-03-25 15:24
徐阿富老师 解答
2019-03-25 15:25
002 追问
2019-03-25 16:14
徐阿富老师 解答
2019-03-25 16:16