上年度收益做多了,分期付款的商品也必须改过来,在第一次收费时就要把成本扣掉,那应收账款也相应的没有了,应该怎么做?比方说:一个商品商品分5年收回,成本160,5年收300,每年扣60,当时做的是 借应收账款300,贷:库存商品160,贷其他应付款140多的钱没有做收入,做的往来,然后收到200元后 借:银存200 贷:应收账款60 贷:收入140 现在要把以前的账调成 收到200元时 借:银存200 贷:库存商品160 贷收入40 应该怎么调?简单说就是收入做多了,但是同样的应收账款就不存在了 只要涉及到库存商品和收入的都必须改过来
墨墨子
于2019-03-25 10:30 发布 873次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-03-25 10:44
多计的收入用以前年度损益调整科目调
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多计的收入用以前年度损益调整科目调
2019-03-25 10:44:10
这样是可以的。也可直接借:库存商品 贷:应收款之前借的5万
2019-05-31 22:23:03
你好,可以这么做的。
2020-03-30 15:39:38
你好,冲销上月的计提运费,本月按发票的金额入账处理。
2020-02-18 15:29:06
您好!是的。一般收到货物是计入应付账款。
不过如果有人帮忙代付了,计入其他应付也是可以的
2017-05-17 10:37:58
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