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焦
于2019-03-25 14:35 发布 1184次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-25 14:39
是的,可以作为税前扣除的。
焦 追问
2019-03-25 14:51
用调增吗
张艳老师 解答
2019-03-25 14:55
需要的,这个是旅游服务发票,所以只能按员工福利费核算,会有纳税调增的。
2019-03-25 15:11
调增比例是多少
2019-03-25 15:13
福利费税前扣除比例为工资薪金总额的14%,超过部分是要做纳税调增。
2019-03-25 17:15
这个费用是按福利费调增还是按招待费调增呢
2019-03-25 17:16
其实他确实是组织出国考察团队的成本费用啊
2019-03-25 18:37
这个是要按福利费进行调整的。
2019-03-25 18:38
其实这个费用是可以全额税前扣除的,只是差在发票上的“旅游服务“了。
2019-03-25 20:57
因为我们是通过旅游公司做的对接,境外是他们联系的地接,我们付给她们的也确实是成本费用,都是有据可查的
2019-03-25 21:00
您说的我相信是事实,但是由于取得的发票是旅游服务,这个就是主要麻烦了。建议如果可以的话,向旅游公司要求更换税收分类编码。这样您公司就可以税前全额扣除了。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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