送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-25 18:47

你好先入账,等发票来了再贴上

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相关问题讨论
你好先入账,等发票来了再贴上
2019-03-25 18:47:13
你好,如果在取得时投入使用了,可以先暂估入固定资产,并计提折旧,次年5月底汇算清缴前取得发票,可以根据发票价值调整折旧额,
2019-03-25 19:04:51
你好,借固定资产,应交税费,增值税进项税额
2019-11-09 18:41:30
那是在4月报销时入账,还是3月份入账?
2024-04-10 16:26:35
可以通过在建工程科目进行过度。2017年10月账目:借:在建工程;贷:应付账款。不需要计提折旧。2018年5月取得发票,普票,账目:借:固定资产;贷:在建工程。
2018-05-25 13:47:15
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