送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-03-26 10:50

你好,冲掉之前的分录,重新入押金,借  其他应收款-押金  贷  银行存款   借 银行存款  贷  其他应收款

会计学堂 追问

2019-03-26 11:21

1月份已入借:管理费用-招聘费 
贷:银行 
3月份入借:银行 
借:负数管理费用-招聘费

会计学堂 追问

2019-03-26 11:30

这样可以吗?

汪晨老师 解答

2019-03-26 11:35

你好,做反向分录  借  负数管理费用  借  银行存款

会计学堂 追问

2019-03-27 16:03

做反向分录 借 负数管理费用 借 银行存款不是一样?

汪晨老师 解答

2019-03-27 22:21

你好,你冲减分录正确的。然后重新编制正确的分录就可以了。

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相关问题讨论
你好,冲掉之前的分录,重新入押金,借 其他应收款-押金 贷 银行存款 借 银行存款 贷 其他应收款
2019-03-26 10:50:57
你好   建议是按月分摊下。 先计入借预付账款贷银行存款。 按月分摊:借管理费用-招聘费 贷预付账款  
2021-06-23 09:17:18
嗯嗯,可以那样做的哈
2022-12-06 15:06:20
1.那需要这个工资对应都是外包出去,这个对方给你们开发票,这样可以,2 公司与公司之间也都有业务往来 可以根据业务开发票,要是好专门做人力资源公司合作可以,
2020-12-31 14:22:50
你好 是的 如果分的不细就计入办公费也可以的
2019-11-19 20:20:12
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