客户进货的时候不要发票,付款金额24000元,现在要开发票,老板说按14.5的税点收税3800元,开发票的总金额是不是还是24000?
萌哒哒的小萝卜
于2019-03-26 17:14 发布 502次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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您开票的金额是为24000*(1+税率)这个数字。
2019-03-26 17:16:23
您好,您需要对方按折扣后金额开具。
2020-06-28 18:48:22
你好,你的意思是该货物对应的销项税额小于进项税额的差额应该计入什么科目是吧,其实进项税额和销项税额的差额不需要单独计入某个科目。正常根据发票入账就可以了。收到发票,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额。开票时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借主营业务成本,贷库存商品。
2018-10-24 05:53:13
你好,不可以的
2016-09-07 14:41:43
100吨地磅是一个整体吧,可能也需要安装之类的,先来了一部分的发票,你可以先用在建工程---地磅来归集,以后完工了,发票来全了再一起转入固定资产。
2015-02-28 16:43:45
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