建筑行业,被挂靠方。比如收到业主方转来工程款100万,然后转给挂靠方100万,挂靠方交成本发票80万,都通过内部应收应付科目走。内部应收应付科目余额20万如何平账呢?
lucky
于2019-03-26 17:50 发布 913次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学,这是挂靠工程的共同问题
建议从对公账户支付后,挂其他应收款,然后分期收现平账
2019-03-26 18:00:48
借:应收账款100贷:主营业务收入100;借:主营业务成本80贷:银行存款80
2017-07-13 10:34:47
你好,同学
应收通过收入调整
应付通过成本调整
2024-05-30 15:21:19
您好,让对方清单和发票开对应的清单
2019-12-06 17:02:45
您好!因为挂靠本身处于灰色地带,这样的建议让对方给其他发票给你你再付账
2017-02-09 09:01:53
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