送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-27 08:58

你好
2月份,借;预付账款   贷;银行存款
3月份,借;在建工程等科目   应交税费(进项税额)  贷;预付账款

邹老师 解答

2019-03-27 09:08

你好,第二笔分录贷方全额计入预付账款就是了
预付账款期末贷方余额,表示应付未付的款项

邹老师 解答

2019-03-27 09:46

你好,比如预付50万,实际发票200万 
2月份,借;预付账款 贷;银行存款  50
3月份,借;在建工程等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款  200
预付账款150万,就是应付未付款金额

邹老师 解答

2019-03-27 09:59

你好,你预付多少,开具发票多少,预付余额就是0啊,哪里还有预付余额呢

奔奔 追问

2019-03-27 09:07

可是这笔款项依然是预付款啊,只是付了其中的百分之十

奔奔 追问

2019-03-27 09:44

不懂,可以详细点吗

奔奔 追问

2019-03-27 09:57

我收到的发票也是50万,预付多少对方开多少,所以我才纠结,转到在建工程是不是就提现不出预付的了吗

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相关问题讨论
你好 2月份,借;预付账款 贷;银行存款 3月份,借;在建工程等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2019-03-27 08:58:17
你好 借;在途物资10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷;银行存款11300 借;原材料10000*(1-10%) 待处理财产损益1000 贷;在途物资10000 借;营业外支出1000,贷;待处理财产损益1000 你这里提供的数据有问题,价款是10万,税款是1300,如果是价款10万,税款是1.3万才是的,或者价款1万,税款0.13万才是
2020-03-13 16:25:11
亲爱的学员您好, 财务会计借:原材料 40000 增值税6400 贷:银行存款46400
2021-12-15 14:10:59
购入时,借:原材料 100000 应交税费—应交增值税—进项税 1300 贷:银行存款 101300 尚未查明原因的原材料,借:待处理财产损益 10130 贷:原材料 10000 应交税费—应交增值税—进项税转出 130
2020-03-13 16:43:39
你好,借应付账款贷在建工程 借在建工程 进项 贷应付帐款 这个没有完工吗?
2022-05-26 10:56:24
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