- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,工程尚未开始写预收账款
2019-03-27 10:10:31

你好 1. 借银行存款贷预收账款 每次收到款都做账这个 2; 到时根据你们的 发生支出做账:借工程施工-合同成本-人工费-材料费等 贷预付账款 ; 按完工进度做账 :借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 结转 :借主营业务成本贷 工程施工-合同成本-人工费-材料费等
2021-08-02 15:21:43

借银行存款
贷应收账款
应交税费
2020-10-17 10:59:21

都可以的,你原来的做的什么科目就保持一致就是
2023-03-11 11:03:56

借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项
开具发票了就要确认收入与增值税
2021-09-05 19:46:18
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