送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-27 14:14

您要开具这两台退回发票的红字发票给对方,您公司需要做的分录为 
 
 
 
借:主营业务收入   2台金额 
 
 
 
        应交税费--应交增值税(销项税额) 
 
 
 
      贷:应收账款等 
 
 
 
借:库存商品 2台成本 
 
 
 
      贷:主营业务成本

小雯子 追问

2019-03-27 14:20

我直接开红字发票红客户,不用红冲原来的发票是吗?

张艳老师 解答

2019-03-27 14:29

不用的,只需开具这两台的红字发票就是了。

小雯子 追问

2019-03-27 14:43

原来50台货物的发票客户已抵扣,也是直接开具这两台红字发票吗

小雯子 追问

2019-03-27 14:50

我这边开红字发票,对方不用给我红字发票信息表吗?

张艳老师 解答

2019-03-27 15:03

1、是的, 
2、是需要对方申请开具红字发票信息表给您公司的,您公司才可以开具红字发票的,因为对方已经抵扣发票了。

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您要开具这两台退回发票的红字发票给对方,您公司需要做的分录为 借:主营业务收入 2台金额 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款等 借:库存商品 2台成本 贷:主营业务成本
2019-03-27 14:14:05
你好,对方要是已经入账了,咱可以按照退回来的一部分开负数发票就行了。
2023-11-28 10:45:03
同学您好,跨月不能作废,只能红冲的
2022-12-07 12:29:10
你好,直接开红字确认单,然后红冲,
2023-10-27 17:57:48
你好!你是说分录怎么做? 跟销售是一样的做,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 但是金额写负数,按退回的金额写
2017-12-22 11:40:30
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