送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-27 21:27

同学,在销售时就确认返点金额 
借:银行存款 
贷:营业收入 
其他应付款~返点 
返点时 
借:其他应付款~返点 
贷:银行存款

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 21:32

老师,我想问一下,超市的主营业务成本都有哪些?

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 21:36

你出售 商品的收入属于主营业务收入

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 21:38

应付金额为97879,扣了14884的联营返点,实付供应商金额为82995,这个分录怎么写呢?老师

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 21:49

你企业是收取管理费的。是不 
借:银行存款  97879 
贷:营业收入 1488 
其他应付款 82995

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 21:57

不对,我们本来是要付97879给对方,但是扣了14884的返点后,我们只需付82995这些给供应商就可以了,这次分录怎么写?谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 21:59

你实际付他82995啊。就是上面给的分录啊,你的疑问是在哪里

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 22:01

借:其他应付款82995 贷:银行存款82995吗?

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 22:02

我的疑问就是这个返点需要在分录里面提现出来吗?

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 22:12

体现了啊,你企业扣的返点属于你的收入

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同学,在销售时就确认返点金额 借:银行存款 贷:营业收入 其他应付款~返点 返点时 借:其他应付款~返点 贷:银行存款
2019-03-27 21:27:39
您好,联营模式是在供应商的货品在您超市实际销售后,您再给对方开具发票然后结算,您超市扣下的扣点是要给供应商开具发票的,那就是: 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入(即收到的扣点) 应交税费--应交增值税(销项税额)
2020-04-24 23:56:05
你好 借销售费用 贷银行存款 
2020-12-10 12:46:20
供应商给你开发票吗?算你的成本就可以了
2020-02-02 15:30:47
你好,是站在供应商的角度做分录? 
2021-04-02 08:47:36
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