送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-03-28 11:13

你好,如果是外帐的话是不可以的,可以先放到待处理财产损益里面。

流恋 追问

2019-03-28 11:17

具体怎么处理呢?

耿老师 解答

2019-03-28 11:26

你好,先找出实际的金额,然后把差额放到待处理财产损益。调整所有有差额的科目。

流恋 追问

2019-03-28 17:28

那往来应收账款一百多万,连往来单位明细都没有,请问往来账目怎么调账呢?

耿老师 解答

2019-03-29 03:26

你好!找原始凭证梳理明细科目

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你好,如果是外帐的话是不可以的,可以先放到待处理财产损益里面。
2019-03-28 11:13:23
你好,你这个转让价格应该是不真缺德,如果不准确就按照实际公允价值入账的啊
2020-02-25 18:33:00
你好,这个负数是不正常的,你看一下那个286是什么原因挂账的。需要进行差错更正的
2020-07-07 10:34:01
你好。同学,如果是涉及到外币,那么有相关是正常的, 汇总造成的。
2019-02-19 15:03:35
你好,在现在把错误的或遗漏的更正或者补充
2017-07-05 11:53:44
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