- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-03-28 12:47
您好,您支付维修费的时候,借主营业务成本300其他应收款300贷银行存款600,收到他给你的300,借 库存现金300贷其他应收款300
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您好,您支付维修费的时候,借主营业务成本300其他应收款300贷银行存款600,收到他给你的300,借 库存现金300贷其他应收款300
2019-03-28 12:47:40
借:银行存款
贷:其他应付款
2017-03-28 15:29:11
对于客户承担的那一半,是要做确认收入处理的。
借:库存现金等
贷:其他业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-04-11 13:21:58
你好,维修费用计入管理费用。发票要是公司抬头。
2019-01-16 15:21:27
你好
借:管理费用/主营业务成本---维修费
增值税
贷:银行存款
2020-11-12 13:55:53
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