- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-28 15:50
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
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2019-03-28 15:50:59
你好,一般是不可以的,同一个客户或供应商才可以抵扣
2017-06-30 15:29:17
你好,如果是普票,直接把8月份的凭证冲销就行
2018-09-06 16:21:03
你好 说一下体是什么业务
2019-12-18 13:56:08
同学你好,应收账款的负数表示为预收,是您 方先收款,应是您 方开发票,怎么是对方开发票呢
2021-09-03 10:46:25
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