送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-28 21:21

您好,您实际交5个人,为什么要扣10个人呢

吴作慧 追问

2019-03-28 21:25

出纳以为本月扣社保,次月交

吴作慧 追问

2019-03-28 21:25

新来的出纳不知道

文老师 解答

2019-03-28 21:32

做的话,只能根据工资表做,要调整下月调整,

吴作慧 追问

2019-03-28 21:58

这个要补交的,连续几个月这样的,具体分录怎么做?现在帐不平,等于公司欠员工社保没交

文老师 解答

2019-03-28 22:20

那会补交马,不补交,那就多扣的退给员工

吴作慧 追问

2019-03-28 23:34

姐补交,这个怎么账务处理

吴作慧 追问

2019-03-28 23:34

在没补交前怎么账务处理

文老师 解答

2019-03-29 08:15

你就暂时挂账,补了以后一次做平就好了

吴作慧 追问

2019-03-29 12:05

老师应该挂什么科目?

文老师 解答

2019-03-29 12:16

就是您个人社保的那个科目,可以是其他应付款或者其他应收款,您这个是先扣,再交其他应应付款更合理一点,其他应收款就是负数了

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1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-01-13 20:50:51
借:管理费用贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬--工资贷:其他应付款--社保,银行存款;借:其他应付款--社保,应付职工薪酬--社保贷:银行存款
2018-03-19 15:59:23
你好,计提工资 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
2019-03-23 20:01:24
你好;   1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-07-07 09:17:54
您好 计提 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——社保费 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款
2019-04-08 14:09:06
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