送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-29 10:02

同学。如果你的实际成本是500,你只付了300,另外 的200是应付账款 
借:库存商品 500 
贷:银行存款 300 
应付账款 200

幽の空 追问

2019-03-29 10:04

问题是应付给谁不知道啊,这货都是很杂的,具体是哪个供应商都不知道,都是等付款审批了才知道是哪里的货

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 10:06

设明细科目 ,暂估。实际有差异时再做调整。

幽の空 追问

2019-03-29 10:07

那我前面的做法是对的吧?

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 10:15

是对的,没有问题。暂估入账

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同学。如果你的实际成本是500,你只付了300,另外 的200是应付账款 借:库存商品 500 贷:银行存款 300 应付账款 200
2019-03-29 10:02:26
3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商, 贷:银行存款 比如5月才开票,收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
你们这么做没问题的 成本在你领用时结转
2019-10-29 16:31:59
支付货款,借:应付账款 贷:银行存款
2018-07-24 16:39:11
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
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