电商平台卖货,上月订单确认买家收货后,隔月和供应商对账结款,成本怎么计算?比如12月对应的销售成本是500,但是1月才付部分货款300,那12月的账务是借:库存商品500 贷:应付账款-暂估入库成本500,1月对暂估的进行冲回,然后借:库存商品300 贷:银行存款300.是这样吗?
幽の空
于2019-03-29 09:58 发布 2127次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-29 10:02
同学。如果你的实际成本是500,你只付了300,另外 的200是应付账款
借:库存商品 500
贷:银行存款 300
应付账款 200
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同学。如果你的实际成本是500,你只付了300,另外 的200是应付账款
借:库存商品 500
贷:银行存款 300
应付账款 200
2019-03-29 10:02:26

3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开:
借:应付账款 供应商,
贷:银行存款
比如5月才开票,收到发票后:
借:库存商品(红字) 负数
贷:应付账款-暂估(供应商) 负数
按发票做 借:库存商品
贷:应付账款-供应商
结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34

你们这么做没问题的 成本在你领用时结转
2019-10-29 16:31:59

支付货款,借:应付账款 贷:银行存款
2018-07-24 16:39:11

你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
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