正确的分录应该是借:应收票据50万,贷:应收账款50万,但是错误的做成了贷:应付账款50万,月底又把应付账款50万合到其他应付账上,(借:应付50,贷:其他应付50万),现在应该如何做更正分录
四季蛋黄馅月饼
于2019-03-29 10:27 发布 809次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2019-03-29 10:46
你把错误的凭证原分录红字,再做正确的就可以
相关问题讨论
你把错误的凭证原分录红字,再做正确的就可以
2019-03-29 10:46:42
预算会计是收付实现制
借,事业支出
贷,资金结存50
2019-11-19 10:40:10
您好,可以这样操作,关键是要拿到发票啊。
2017-03-16 20:34:30
你和我,能,但是要有清单并申报个税
2021-06-17 18:40:30
应付丙公司合同价款100万,实际没有支付,不用做分录
实际支付了50万,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:在建工程 贷:预付账款
2019-08-21 17:21:45
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2019-03-29 10:55
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2019-03-29 11:02