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学徒
于2019-03-29 12:31 发布 2578次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-03-29 12:43
你好 冲暂估 然后按实际发票的金额入账 是的 调整以后的折旧额即可
学徒 追问
2019-03-29 12:48
具体怎么分录
2019-03-29 12:55
前面我也做过一次这样的,把暂估减少,折旧冲红了,因为当时暂估时间短就重新做了 这样做对不对
meizi老师 解答
2019-03-29 13:34
你好 要按暂估价入账,比如2月份增加的固定资产当月不提折旧,从3月份开始计提折旧,待发票账单收到后,应调整原来的暂估价,但不需调整原先已计提的折旧 折旧不调整
2019-03-29 13:57
就是暂估价冲红,发票价入账,其他的不动?
2019-03-29 14:07
固定资产是卡片账入的,不能直接冲红 ,必须通过固定资产模块处理
2019-03-29 14:15
你好 是的 之前暂估的折旧先不动 那你要问下你软件售后处理下 每个软件操作不一样的 避免影响你后期数据取数
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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