送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-29 12:43

你好 冲暂估 然后按实际发票的金额入账  是的  调整以后的折旧额即可

学徒 追问

2019-03-29 12:48

具体怎么分录

学徒 追问

2019-03-29 12:55

前面我也做过一次这样的,把暂估减少,折旧冲红了,因为当时暂估时间短就重新做了 
这样做对不对

meizi老师 解答

2019-03-29 13:34

你好  要按暂估价入账,比如2月份增加的固定资产当月不提折旧,从3月份开始计提折旧,待发票账单收到后,应调整原来的暂估价,但不需调整原先已计提的折旧 折旧不调整

学徒 追问

2019-03-29 13:57

就是暂估价冲红,发票价入账,其他的不动?

学徒 追问

2019-03-29 14:07

固定资产是卡片账入的,不能直接冲红 ,必须通过固定资产模块处理

meizi老师 解答

2019-03-29 14:15

你好 是的 之前暂估的折旧先不动 那你要问下你软件售后处理下  每个软件操作不一样的 避免影响你后期数据取数

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