小规模查账征收的,这次4月申报是免增值税的,但有利润5200,所得税如何交纳?
山坡羊
于2019-03-29 16:10 发布 681次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-29 16:10
你好,你单位符合小型微利企业条件吗?
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你好,你单位符合小型微利企业条件吗?
2019-03-29 16:10:44
1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。
2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中:
(1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。
(2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
2022-07-13 17:15:39
您好!比如你打算交1%的所得税,那你利润就是1*25%=4
2017-01-05 16:01:45
你好
这个是填写在12行的其他免税销售额
不需要的
2022-08-17 14:05:43
你好,需要把减免的增值税计入营业外收入,计入利润总额缴纳企业所得税的
2019-03-29 09:17:03
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