比如给对方开发票金额是310 然后对方用对公户付给别人300 少付10元 这个做账有木有影响呢 这个差额10元我怎么平账呀
慕小暖的小小梦想
于2019-03-30 09:04 发布 1255次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你可以这样做分录
借;银行存款 300 财务费用 10
贷;主营业务收入
应交税费——应交增值税
2019-03-30 09:07:20
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以实际收到钱为准吧
2017-03-30 12:18:00
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你好
实际是哪一个金额
2021-11-01 20:33:06
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营业外支出
2019-03-28 10:59:09
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差额部分确认应收账款
2018-11-01 16:13:57
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