建筑劳务公司转为建筑工程公司没多久,这个月刚接挂靠方的工程项目的业务,已开出了三家公司项目10%的增值税发票7万多,挂靠方也给了材料水泥进项,那这个月账务处理怎么做?因只是赚取中间一些管理费的差价,进项没有入库,出库的手续,没办法材料做归集和分配在哪家项目上,只有进项票来做账务处理。直接这么做可以吗:借:原材料-水泥 贷:应付账款 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:原材料-水泥 结转成本:借:主营业务成本-工程项目成本 贷:工程施工-合同成本-材料费 可以吗?
安然妮儿
于2019-03-30 19:38 发布 1330次浏览
- 送心意
文老师
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您好,可以的,挂靠的也要按你们实际的业务一样做
2019-03-30 20:32:57
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你好,没收入不可以结转成本的
2019-07-10 13:48:34
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这个肯定是这个货采购发票没有到,货已入库并销售了,因此需要暂估商品入库,并结转主营业务成本。
2017-11-30 10:45:26
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1.可以
2.可以区分的
3.这个比例看你们的利润就可以
你们应该提前都有预算的
根据你的预算就可以
2020-04-20 18:56:28
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您好!一般人工,设备折旧,水电费计入成本。
借主营业务成本-人工费/折旧/水电费 贷应付职工薪酬 累计折旧,应付账款。
2017-04-13 10:16:13
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