送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-03-31 07:51

一、支付税控系统技术维护费账务处理:支付税控系统技术维护费400元 
借:管理费用 
400元 
贷:银行存款          400元 
借:应交税费 
--应交增值税 
400元 
贷:营业外收入 
400元 
二、购买金税盘、报税盘账务处理:(财税[2012]15号)规定,增值税纳税人2011年12月1日(含)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分**机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。 会计分录为: 
(1)购入专用设备和技术维护费 
借:固定资产、管理费用 贷:银行存款等 (2)凭发票在增值税应纳税额中抵减 
借:应交税费——未交增值税(小规模纳税人为:应交税费——应交增值税) 
贷:营业外收入 
三、财税〔2012〕15号:五、 
纳税人 
在填写纳税申报 
表时,对可在增值税 
应纳税额 
中全额抵减的增值税 
税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人 
将抵减金额填入《增值税纳税申报表 
(适用于 
增值税一般纳税人 
)》第23栏“ 
应纳税额 
减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“ 
应纳税额 
”与第21栏“ 
简易征收 
办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“ 
简易征收 
办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

会计 追问

2019-03-31 08:49

如果记入营业外收入那是不是还要缴纳所得税呀?

耿老师 解答

2019-03-31 10:36

你好,是的。这是一个优惠政策,是优惠的增值税,并不涉及所得税。

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一、支付税控系统技术维护费账务处理:支付税控系统技术维护费400元 借:管理费用 400元 贷:银行存款          400元 借:应交税费 --应交增值税 400元 贷:营业外收入 400元 二、购买金税盘、报税盘账务处理:(财税[2012]15号)规定,增值税纳税人2011年12月1日(含)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分**机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。 会计分录为: (1)购入专用设备和技术维护费 借:固定资产、管理费用 贷:银行存款等 (2)凭发票在增值税应纳税额中抵减 借:应交税费——未交增值税(小规模纳税人为:应交税费——应交增值税) 贷:营业外收入 三、财税〔2012〕15号:五、 纳税人 在填写纳税申报 表时,对可在增值税 应纳税额 中全额抵减的增值税 税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人 将抵减金额填入《增值税纳税申报表 (适用于 增值税一般纳税人 )》第23栏“ 应纳税额 减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“ 应纳税额 ”与第21栏“ 简易征收 办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“ 简易征收 办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2019-03-31 07:51:57
入职日期填写他实际入职的时间就可以的,他是什么时间入职,什么时间离职。
2022-12-13 08:44:28
同学你好,按实际金额填写应纳项
2024-01-08 09:49:06
全额差额开的是啥意思
2023-09-04 21:54:23
金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
2020-04-07 13:53:31
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