- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-03-31 14:18
您好,您最好核对一下您的增值税申报表,
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2017-08-04 13:47:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是计算增值税应纳税额吗
2018-03-20 10:22:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,结转的目的是要把应交增值税这个二级科目的余额整 为0,所以,你的分录错了,贷方应该是贷:应交税费-未交增值税,结转后,应交增值税科目0,余额到了未交增值税
详见 财会(2016)22号文件
2018-04-04 18:12:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您还要做一笔分录的
2019-01-29 21:51:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
文老师 解答
2019-03-31 14:18
少儿 追问
2019-04-01 17:17
文老师 解答
2019-04-01 17:21