- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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9月开出发票金额30000,实际10月收到对方公司打款28000,差额2000元对方公司说服务检查时不合格被扣下的,但是以后每个月都要开3万,每个月多多少少都会被扣一部分金额,请问这被扣的金额该怎么做账,分录又怎么做?
2015-10-19 12:19:13
你好 你上月收到发票已经做账了 现在有问题 需要红冲发票 对方需要给你开红字发票 再重开
2019-04-01 10:16:33
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借现金 贷应收账款
2017-07-18 14:04:24
你好,没收到做应收账款
收到的款项 借;银行存款 贷;应收账款
没有收到的挂账应收账款
2017-04-20 11:34:23
你好,多出的部分可以计入预收账款
2020-06-23 07:46:13
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