- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,今年补给提印花税,最后税金及附加计入以前年度损益
2019-04-01 10:49:53

金额小,直接在1月红冲就是
2024-01-29 15:35:20

你好,冲销之前多计提
借;应交税费——印花税,借;以前年度损益调整
其实印花税不需要计提的,缴纳直接计入税金及附加核算就是了
2020-01-16 11:45:30

借应交税费贷利润分配未分配利润
2022-04-15 17:04:10

你好,摘要可以是:冲销多计提印花税,分录是
借:应交税费—印花税,贷:税金及附加
正常情况下,印花税根本不需要计提的
2021-07-02 17:01:31
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