送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-04-01 16:54

你好,按照实际付款入账。这样就没有差额了。发票金额大于付款金额不要紧的

会计学堂金牌辅导刘老师 追问

2019-04-01 17:02

账平不了啊

克江老师 解答

2019-04-01 17:06

这样,借款:银行存款  2000  固定资产 (51900÷1.17)+6500   管理费用-车辆使用费 或者其他科目--保险4119.11   管理费用-车辆使用费1200 
             应交税费 -增值税-进项税(51900÷1.17)×0.17 
 
 贷:66900

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你好,按照实际付款入账。这样就没有差额了。发票金额大于付款金额不要紧的
2019-04-01 16:54:08
你们单位没有收入的吗
2021-10-20 13:35:51
这个人给你们提供服务么,直接做费用或者是成本,汇算清缴纳税调增
2019-12-12 09:18:35
你好 挂其他应付款 还给老板冲借款
2019-01-02 11:31:48
你好 借款给公司的时候 借方银行贷方其他应付款-老板 还给老板借方其他应付款-老板 贷方银行
2019-01-02 11:30:42
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