送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-01 18:15

申报系统和你发票税额差一分钱吗

小灰机 追问

2019-04-01 18:18

做账的时候系统根据我填的税前金额自动填入税,可能因为除不尽,税前多1分,税后就多2分,现在我的进项税和我发票上面不一致,不知道怎么改

郭老师 解答

2019-04-01 18:26

进项税额一定要和你发票一致,这个是你认证的,自己填写 
销项税额可以不一致

小灰机 追问

2019-04-01 18:28

就是进项税税额修改跟发票一致,和应付账款差额部分做管理费用-其他,是这样做么

郭老师 解答

2019-04-01 18:35

金额修改下,和发票一致

小灰机 追问

2019-04-01 18:36

好的,谢谢老师

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相关问题讨论
申报系统和你发票税额差一分钱吗
2019-04-01 18:15:46
如果是一般纳税人的话,取得收入的时候: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边。在借方的话不用处理。在贷方的话表示你要交税。 小规模纳税人的话,发生收入时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税 贷:银行存款 分录中所有差额抵减的税金金额,按你们单位所属行业的税率计算,不按取得票面记载的金额记账
2019-08-08 17:46:50
你们是差额增税的?一般纳税人还是小规模的?借:应交税费 --未交增值税 主营成本 贷:银行存款
2016-12-09 21:28:36
借:现金等 贷:销售收入
2018-02-06 19:16:28
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41
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