1、4月1日之前签的含税合同税收了500万,之前按16%开了200万的票也确认了收入,剩余金额300在4月按13%税率开票确认收入,这样是可以的吗?请问:2、在3月开的16%的发票,如果在4月16%开负数发票,重新开正数发票,是应该开13%的正数发票,还是把税率改为16%的开正数发票?
清
于2019-04-01 21:46 发布 877次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,1,300万4月份开具13%发票是可以的。2、3月份开具16%的发票红冲后建议重新开具16%的发票。
2019-04-01 21:52:51
你好,技术服务一直是6%,之前签错了吧
2019-08-12 17:09:31
根据合同约定。一半交稿开票确认收入。
2019-12-04 10:37:12
您好!不可以,先开发票的,要开票的时候确认收入
2017-12-21 14:35:36
你好 现在开发票的话 确认收入可以,不过正常是按月来确认收入的。
2019-12-24 14:42:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息