送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-04-01 22:22

您好,是的,分录为: 
 
借:应交税费-应交增值税(加计抵减税款)   
          贷:其他收益

沈家本老师 解答

2019-04-01 23:18

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相关问题讨论
您好,是的,分录为: 借:应交税费-应交增值税(加计抵减税款)    贷:其他收益
2019-04-01 22:22:20
你好!原分录红字冲回就可以
2019-06-06 01:49:32
实际抵减时,借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
2019-09-16 08:51:40
您好 不用做计提的分录 实际抵减的时候 借 应交税费~未交增值税 贷 其他权益 贷 银行存款
2019-05-30 12:32:29
借费用,进项,增值税加计扣除贷银存,其他收益
2019-05-05 09:32:22
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