送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-04-02 08:45

你好。内账需要核对资产负债表中科目实际是否相符。

言岩老师 解答

2019-04-02 08:45

不然不能够作为期初数据的。

助教 追问

2019-04-02 08:55

老师,哪些数据能用了?

言岩老师 解答

2019-04-02 09:09

你好。这个需要根据你实际有的科目使用。比如现金  银行存款  应收应付账款

言岩老师 解答

2019-04-02 09:11

把资产负债表中的科目跟实际有的项目核对,现在内账使用的,都可以作为期初科目,但不能用外账的数据,需要核对实际中科目的金额是多少,作为期初数据建账。

助教 追问

2019-04-02 09:34

实收资本对的,固定资产能用不?

助教 追问

2019-04-02 09:36

老师:我可以不建期初不?从4月份的第一笔业务算起?

助教 追问

2019-04-02 10:03

老师,在吗

言岩老师 解答

2019-04-02 10:42

你好。可以使用的

言岩老师 解答

2019-04-02 10:42

实收资本对的可以使用

言岩老师 解答

2019-04-02 10:43

固定资产需要看公司现在的是多少

言岩老师 解答

2019-04-02 10:45

现金没有期初吗。不管期初可以跟公司领导沟通同意后,可以。但是比如现金 银行存款之类的,你肯定需要有期初,不然帐就不对了

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相关问题讨论
同学,你好! 内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等,还有外账不允许列支的部分费用,比如白条,或者送礼的灰色支出什么的。内账应该是外账的一个补充,在外账不存在虚开虚列的情况下,结合在一起应该是企业真实经营状况。
2021-04-18 21:37:28
你好。内账需要核对资产负债表中科目实际是否相符。
2019-04-02 08:45:39
那就是外账上没有做的业务补上 再按新的科目余额表出报表
2019-05-21 10:38:40
是的,这个是可以自动生成的了
2018-08-23 14:25:39
你好,需要把之前账务补齐才可以出具报表的
2017-04-17 15:16:22
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