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九命猫 i
于2019-04-02 10:40 发布 12065次浏览
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-04-02 11:21
你好,红冲的发票填写在申报进项税转出里
九命猫 i 追问
2019-04-02 11:25
老师,是这样。我是纯外贸企业,之前已经做了免税收入申报,红冲之前的蓝字发票做了退税认证,之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后,就要交税?本来我是不用交税的吧,这样要怎么操作?
2019-04-02 11:26
红冲之前的蓝字发票认证但没有退税
冰儿老师 解答
2019-04-02 11:31
去税局将红冲之前的蓝字发票做抵扣用,再将红字发票填在申报表中进项转出里。具体操作可带上所有发票,去税局办理,是更改之前的申报表,还是只要写个情况说明,这个要看各地税局的要求
2019-04-02 11:33
哦,明白了。那我去税局问下。谢谢老师。
2019-04-02 11:41
不客气,祝你工作学习顺利
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答: 你好,红冲的发票填写在申报进项税转出里
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冰儿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-04-02 11:25
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2019-04-02 11:26
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2019-04-02 11:31
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2019-04-02 11:33
冰儿老师 解答
2019-04-02 11:41