送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-02 11:02

你好,之前的借款是 
借其他应收款10000 
贷银行存款 
 
现在报销 
借 管理费用9400 
    现金/银行存款600 
贷 其他应收款10000

jia jia 追问

2019-04-02 11:04

老师还没还公司6000呢借方为啥要记600呢,老师在不

紫藤老师 解答

2019-04-02 11:07

你好,10000-9400=600,如果没有还 
 
 
借 管理费用9400 
 
贷 其他应收款9400

jia jia 追问

2019-04-02 20:19

老师太感谢您了

紫藤老师 解答

2019-04-02 21:03

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦

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你好,之前的借款是 借其他应收款10000 贷银行存款 现在报销 借 管理费用9400 现金/银行存款600 贷 其他应收款10000
2019-04-02 11:02:11
同学你好,对的,这个分录正确,老师再看一下发票确认一下。
2021-08-30 17:51:30
你好 这是2000是消费的还是冲值 的 ?
2020-05-14 10:08:27
你好,您的分录处理正确
2019-01-21 10:27:29
假设在6月入账时借管理费用9400,进项税额600,贷记应付账款10000;现在转出时做借管理费用-9400,应付账款10000,贷记进项税转出600可以的
2017-09-06 14:50:17
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