送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-04-02 13:33

你好!借:待处理财产损益   贷:库存商品 借:其他应收款  贷:待处理财产损益  借:应付职工薪酬  贷:其他应收款

歆宸 追问

2019-04-02 17:51

老师,438.9元是从银行账户退还给厂家的,账户上的这笔怎么反应,分录该怎么做

耿老师 解答

2019-04-02 17:52

你好!冲进你们的应付账款啊

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你好!借:待处理财产损益 贷:库存商品 借:其他应收款 贷:待处理财产损益 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2019-04-02 13:33:32
你好,取得退货发票做购进相反分录就是了
2018-01-31 13:31:04
你好,你们当时做的应该是合并的账务处理,现在没有这个商品的话, 借“待处理财产损益 贷:存货 等到后期根据实际情况再处理待处理财产损益的
2021-03-20 09:23:13
可以给我举个例子,让我理解一下你的问题吗?
2023-03-21 16:38:04
借:应收账款3500*140*1.13 贷:预计负债39200 主营业务收入450800 应交税费-应交增值税(销项税)63700 借:主营业务成本289800 应收退货成本25200 贷:库存商品3500*90 借:预计负债39200 应交税费-应交增值税(销项税)4732 贷:主营业务收入2800 贷:应收账款(差额) 借:库存商品90*260 主营业务成本1800 贷:应收退货成本25200
2020-06-17 10:10:21
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