送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-04-02 17:19

您好 
1.购入税盘的时候 
借 管理费用 
贷 库存现金 
2.全额抵扣 
借 应交税费-应交增值税(税款减免)   
借方负数 管理费用

紫藤花 追问

2019-04-02 17:43

年末要结转吗,还是说直接挂在那个减免税的科目上?

宸宸老师 解答

2019-04-02 18:34

您好,应交税费-应交增值税(税款减免) ,跟进项税额和销项税额一样的,都要结赚到应交税费-应交增值税(未交增值税)的

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您好 1.购入税盘的时候 借 管理费用 贷 库存现金 2.全额抵扣 借 应交税费-应交增值税(税款减免) 借方负数 管理费用
2019-04-02 17:19:25
您好,借应交税费应交增值税,贷营业外收入或其他收益
2021-01-27 14:12:35
你好 你当月需要抵扣的可以
2021-01-25 10:56:45
您好 借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费~应交增值税~减免税款 贷 管理费用
2019-04-30 15:49:21
借方管理费用 480 贷方现金或者存款 480 直接抵减 借方应交税费- 应交增值税(减免税款)480 贷管理费用 480
2019-07-04 16:39:40
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