麻烦老师解答一下这个问题,急啊
LL
于2019-04-02 20:16 发布 734次浏览
- 送心意
蒙蒙
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2019-04-02 20:41
你好,老师这里看不到你所说的问题。
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你好,老师这里看不到你所说的问题。
2019-04-02 20:41:23
1,不正确,无偿赠送需要视同销售缴纳增值税和所得税
2,差额应该是计入营业外收入
3,不正确,应该是差额20作为计税基础
2020-06-07 11:07:37
看一下图片,同学
2019-12-21 15:16:58
2016年现成成本调整后的价值为40万+11万=51万
2016年的折旧,你这当月购进的当月不折旧。
2017年的折旧,借 管理费用 (51+11)/5 贷 累计折旧
合并抵消分录
借 营业收入 60万
贷 营业成本 50万
存货 10万
2019-12-21 15:34:29
您好,因为金税三期征管系统内部异常,导致所得税年度申报金税三期后台接口数据提交报错,网上申报无法正常申报使用。问题原因已经确定,中软技术公司正在处理,预计今天22:00通过系统升级解决。
或者可能是服务器的问题,刷新一下再重报试试。
2018-02-02 21:25:18
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LL 追问
2019-04-02 20:42
蒙蒙 解答
2019-04-03 20:25