老师你好我公司的其他应收款明细账中有负数,月末在做资产负债表的时候把负数的部分调到其他应收款中呢,还有预付款中的明细账中也存在负数的金额,同样是不是也应该把预付账款的负数部分调到应付账款中呢?
小薇
于2015-08-03 20:19 发布 1152次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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是的。
2015-08-03 20:48:12
因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的,而且报表上这两个项目都是以净额列示的,所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。
月报也要进行科目重分类的。
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2018-05-29 15:04:27
你好,是的,你说的很对
2020-11-04 17:21:56
你好!应收帖款和预收帐款的所有借方余额相加记入应收
应收帐款和预收帐款的所有贷方余额相加咏入预收
应付帐款和预付帐款的所有借方余额相加记入预付
应付帐款和预付帐款的所有贷方余额相加记入应付
其他的按科目余额填写就可以。
2014-12-13 08:53:09
表示应该收回来的款,照样结还是在借方
2015-12-08 08:33:22
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