送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-03 10:36

你好  借方管理费用贷方预付账款  你具体业务是什么

9班奚雅琴 追问

2019-04-03 10:45

老师因为1月有笔修理费只有银行回单,结果我做了借管理费用贷银行存款,应该是做错了,2月份我做了调整借预付帐款借管理费用(负数)

meizi老师 解答

2019-04-03 10:49

你好  这笔装修费你现在收到发票没

9班奚雅琴 追问

2019-04-03 10:51

是汽车修理费2月份收到发票

meizi老师 解答

2019-04-03 10:51

你好 那就先这样不改了 你把发票附在1月后面凭证

9班奚雅琴 追问

2019-04-03 10:52

1月份做了借管理费用贷银行存款,借方应该是预付帐款对吧

meizi老师 解答

2019-04-03 10:54

你好  是的 如果你当时没有收到发票的话是应该先走预付  如果你已经做了费用了 就把发票附后面就行

9班奚雅琴 追问

2019-04-03 12:20

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-04-03 13:31

不客气的 满意请给予评价

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用办公费贷银行存款
2021-04-28 21:49:14
借预付借管理费用负数 按月借管理费用贷预付
2020-08-21 10:54:43
您好,汽车维修和刻章费进管理费用的办公费,如果你们单位有工装的话,服装可以进办公费,按摩记入管理费的业务招待费。
2020-07-31 11:44:58
您好, 错账的话,走以前年度损益调整
2018-02-07 09:24:38
你好,可以的,月末需要结转本年利润。需要结转。
2021-09-06 10:27:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...