老师,请问电子产品折旧3年的话,第一个使用的月份不 问
是,是从第二个月起算折旧满36个月 答
有两家公司,之前是在第一家公司发工资的,现在改到 问
是的,就是那样处理就行 答
个税汇算清缴已经结束了,是否可以更正,把之前申报 问
可以的,可以更正。你修改的是工资个税吗? 答
老师早上好!请问销售家电的商贸公司采购了一点凝 问
你好,采购混凝土的用途是什么? 答
开票2025月3号我们开票超了500万。我想问一下我 问
年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准(即年应征增值税销售额 500 万元及以下)的增值税纳税人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。这里的年应税销售额是指纳税人在连续不超过 12 个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 如果在 2025 年 3 月开票销售额超过了 500 万,达到了一般纳税人的认定标准,通常情况下,应在申报期结束后向主管税务机关办理一般纳税人登记手续。一般来说,如果是按月申报增值税,那么在 3 月所属期的增值税申报结束后,就需要办理一般纳税人登记;如果是按季度申报增值税,就在第一季度所属期的增值税申报结束后办理。 办理完相关登记手续后,通常从税务机关认定的次月起开始按照一般纳税人的规定进行纳税申报和缴纳税款等相关税务事宜。例如,3 月申报期结束后办理认定手续,税务机关认定从 4 月 1 日起为一般纳税人,那么 4 月就需按照一般纳税人的要求进行申报纳税 答

公司申报国高,以前年度研发费用没有按项目具体列支,现在要求改帐。在19年帐套装中把研发支出和管理费用都按项目/人工、材料这些细分吗? 因为金额不变的 所以在19年帐套中后把以前涉及研发的凭证红字,重新做个正确的?
答: 首先。把之前的冲红,然后做正确的分录处理就是了。
公司申报国高,以前年度研发费用没有按项目具体列支,现在要求改帐。是在19年帐套装中把研发支出和管理费用都按项目/人工、材料这些细分吗?因为金额不变的所以在19年帐套中后把以前涉及研发的凭证红字,重新做个正确的?
答: 是按这些明细细分的。19年先把以前红冲再做正确的就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
以前年度的研发支出错误的直接记入了管理费用,怎么调整?
答: 你好,同学。 现在这研发结束 了没
以前年度发生研发支出1000万。现在项目不能进行下去了,要费用化。是不是借管理费用,贷研发支出这样摊销?有规定分几年摊销吗
把以前年度的管理费用—研发费用,调到了研发支出科目,做的红字:借:管理费用--研发费用 贷:对应科目。对应蓝字 研发支出:贷:相应科目。然后:还需要做笔:以前年度损益调整吗?该怎么做分录?

