某卷烟厂委托A厂加工烟丝(消费税率30%),卷烟厂和A厂均为一般纳税人。卷烟厂提供烟叶29000元,A厂收取加工费20000元增值税3200元A厂应代扣代缴消费税,烟丝收回后的用途是用于加工甲类香烟,请作出卷烟厂的会计处理(发出材料、支付加工费和增值税、支付代扣代缴消费税、加工的烟丝入库)
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于2019-04-03 12:15 发布 6943次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-03 12:40
发出材料时:
借:委托加工物资29000
贷:原材料 29000
支付加工费时:
借:委托加工物资 20 000
应交税费——应交增值税(进项税额) 3 200
贷:银行存款 23 200
支付代扣代缴消费税时:
代扣代缴消费税税额=(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元
借:应交税费—应交消费税 21000
贷:银行存款 21000
加工烟丝入库时:
借:原材料 29000+20000=49000
贷:委托加工物资 49000
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你好,发出材料,借:委托加工物资 29000 贷:原材料 29000
2019-10-27 19:51:35
发出材料时:
借:委托加工物资29000
贷:原材料 29000
支付加工费时:
借:委托加工物资 20 000
应交税费——应交增值税(进项税额) 3 200
贷:银行存款 23 200
支付代扣代缴消费税时:
代扣代缴消费税税额=(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元
借:应交税费—应交消费税 21000
贷:银行存款 21000
加工烟丝入库时:
借:原材料 29000+20000=49000
贷:委托加工物资 49000
2019-04-03 12:40:37
发出材料时:
借:委托加工物资29000
贷:原材料 29000
支付加工费时:
借:委托加工物资 20 000
应交税费——应交增值税(进项税额) 3 200
贷:银行存款 23 200
支付代扣代缴消费税时:
代扣代缴消费税税额=(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元
借:应交税费—应交消费税 21000
贷:银行存款 21000
加工烟丝入库时:
借:原材料 29000+20000=49000
贷:委托加工物资 49000
2018-11-10 08:08:30
你好
用于直接销售,请做出会计处理。
(1)发出材料时
借,委托加工物资55000
贷,原材料55000
(2)支付加工费时
借,委托加工物资20000
借,应交税费一应增进2600
贷,银行存款22600
(3)支付代收代缴消费税时
借,委托加物资32142.86
贷,银行存款32142.86
(4)加工的烟丝入库时
借,库存商品107142,86
贷,委托加工物资资107142,86
若兰州卷烟厂收回烟丝后,用于继续生产卷烟,请做出会计处理。
(1)发出材料时
借,委托加工物资55000
贷,原材料55000
(2)支付加工费时
借,委托加工物资20000
借,应交税费一应增进2600
贷,银行存款22600
(3)支付代收代缴消费税时
借,应交税费一应消32142.86
贷,银行存款32142.86
(4)加工的烟丝入库时
借,原材料75000
贷,委托加工物资75000
2020-07-07 14:43:07
某卷烟厂将收购的烟叶运往烟丝厂加工成烟丝,烟丝的成本是40.8万元,卷烟厂支付了8万元的加工费并且取得了增值税专用发票。
但是烟丝厂没有代收代缴消费税,题目要求我们计算卷烟厂需要补缴的消费税税额。
假设烟丝的成本为 C 元,加工费为 F 元,增值税为 VAT 元,消费税税率为 T。
根据题目,我们知道以下信息:
烟丝的成本 C = 40.8 万元
加工费 F = 8 万元
增值税 VAT = 1.04 万元
消费税税率 T = 30%
烟丝厂没有代收代缴消费税,所以卷烟厂需要自己补缴。
消费税的计算公式是:
消费税 = (C %2B F) × T
所以,卷烟厂应补缴的消费税税额为:(C %2B F) × T - VAT
计算结果为:136000 元
所以,卷烟厂应补缴的消费税税额为:13.6 万元。
2023-11-01 08:59:42
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