- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-03 15:14
你好建议直接按无票收入确认收入,并缴纳增值税。借预收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
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你好 这个是没有差异的 也是1000
2019-11-26 16:21:43
您好!你这个月发生了什么业务要冲它呢
2017-10-20 17:30:59
您好,借:银行存款 贷:预收账款
此时是否完成了销售,需要确认收入?
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-销项税
2020-05-13 10:36:49
这个属于银行存款的未达账项 通过编制银行存款余额调整表来调整
2017-01-16 14:14:27
做往来款,A转给B,A就做其他应收款,如果A收回,就冲这个其他应收款科目+
2016-07-01 16:46:22
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xue xue 追问
2019-04-03 15:16
牛老师 解答
2019-04-03 15:22