我们是车行,客户这个月付了定金3000,这个台车需要等到下个月才开票完成交接,那我这个月定金的分录是这样做的,借银行存款3000,预收账款3000,。下个月客户交尾款的时候需要怎么做分录?谢谢
神采奕奕
于2019-10-09 17:54 发布 694次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,借:银行存款 贷:预收账款
此时是否完成了销售,需要确认收入?
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-销项税
2020-05-13 10:36:49
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这个属于银行存款的未达账项 通过编制银行存款余额调整表来调整
2017-01-16 14:14:27
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做往来款,A转给B,A就做其他应收款,如果A收回,就冲这个其他应收款科目+
2016-07-01 16:46:22
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您好
借:预收账款
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-09 17:55:13
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你好,根据发票做,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费,收到款再做,借:银行存款 贷:预收账款就平了
2016-11-17 11:42:42
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