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凌飞
于2019-04-03 16:10 发布 684次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-03 16:13
你好,你3月未支付的部分应该有50%做在其他应付款中的
凌飞 追问
2019-04-03 16:17
2月计提: 借:管理费用-应付职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬-职工工资 20000 3月支付 借:应付职工薪酬-职工工资20000 贷:银行存款 10000 其他应付款 10000 这样吗?
小惑老师 解答
2019-04-03 16:33
是的,您额分录处理正确的
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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凌飞 追问
2019-04-03 16:17
小惑老师 解答
2019-04-03 16:33