送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-03 16:13

你好,你3月未支付的部分应该有50%做在其他应付款中的

凌飞 追问

2019-04-03 16:17

2月计提: 
借:管理费用-应付职工薪酬   20000 
贷:应付职工薪酬-职工工资    20000 
3月支付 
借:应付职工薪酬-职工工资20000 
贷:银行存款                       10000 
      其他应付款                    10000 
这样吗?

小惑老师 解答

2019-04-03 16:33

是的,您额分录处理正确的

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相关问题讨论
你好,你3月未支付的部分应该有50%做在其他应付款中的
2019-04-03 16:13:34
同学你好,工资计提参考以下分录
2020-07-12 08:51:40
补记收入的分录  就可以
2021-11-02 14:46:38
这是计提的租金,当月的租金
2020-04-02 09:10:00
1.增值税,借预缴增值税12726.12 贷银行,2附加税,借税金及附加 贷应交税费,借应交税费 贷银行 3,企业所得税,借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行 4 印花税借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行, 5,借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税,借应交个人所得税 贷银行 ,数据你带入下就可以,
2020-05-29 18:58:41
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