2018年10月税局代开了一张发票,然后11月就作废了,但是当时扣了增值税和附加,19年3月份税局把这笔多扣的打进账户了,收到款,怎么做分录呢
爱学习的好孩子
于2019-04-03 16:27 发布 475次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好你当时10月怎么做账的 冲你之前分录
2019-04-03 17:06:24
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-04-05 15:45:32
你好,借:应交税费-应交增值税
贷:库存现金(或银行存款
2019-01-31 22:12:42
借:银行存款等
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税
借:应交税费--应交增值税
贷:银行存款
2019-01-23 14:06:31
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
2020-03-05 10:04:13
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