假如2月开了10万发票,发票开错,然后4月开了10万的负数发票,然后开了正确的蓝字发票8万,后又开了3万正常的发票,我3月申报的时候还是按10万申报,5月申报4月的时候,申报表上是不是只填一万就可以了,(都是开的专票)
学徒
于2019-04-03 17:19 发布 839次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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是的
2019-04-03 17:19:33
你好,当月就 直接开具负数发票冲销了?
2018-08-21 16:23:49
你开红字信息表吗,这个开红字信息表,次月申报附表2 进项税额转出 20栏填写
2020-04-14 08:51:56
你好
增值税吧
在附表一,未开票金额栏中,填10,让本月数为0
下月,在相同的位置,填负数10,冲回
2019-04-10 12:38:07
没有
2017-02-08 09:50:37
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