送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-04-04 09:22

你好, 
借:应收帐款 
贷:主营业务收入 
应交税金-应交增值税 
借:主营业务成本 
应交税金-应交增值税 
贷:应付职工薪酬

会计学堂杨老师 追问

2019-04-04 10:01

老师,我们派遣的是临时工,没法给他交社保,做工资

月月老师 解答

2019-04-04 10:06

你好,临时工发工资吗

会计学堂杨老师 追问

2019-04-04 10:24

就是临时工资,要给对方钱,但是不买保险的,就是不知道,怎么处理,票还是差额开票的

月月老师 解答

2019-04-04 10:26

你好,也是工资部分计入成本。也就是差额开票的扣除额。

会计学堂杨老师 追问

2019-04-04 10:46

临时工我们不交保险的,没法入成本的

月月老师 解答

2019-04-04 10:53

你好,你就全部计入往来款 
借:银行存款 
贷:其他应付款 
借:其他应付款 
贷:银行存款 
借:其他应付款 
贷:主营业务收入 
应交税金-应交增值税

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你好, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 借:主营业务成本 应交税金-应交增值税 贷:应付职工薪酬
2019-04-04 09:22:43
是放发给员工的 还是收入?
2021-06-04 12:20:44
您好,1、开票时,借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税。 2、收款时,借银行存款,贷应收账款。 3、计提工资,借成本费用等,贷应付职工薪酬-工资。 4、发放时,借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-应交个税,贷银行存款。
2020-06-04 22:17:12
同学,你好,一般做十几个人还是可以的。
2021-12-15 21:42:12
你好 是的 如果是劳务费的话 需要代扣代缴个税 提供给你劳务费发票 是可以的。
2020-03-03 13:44:13
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