送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-04-04 11:10

你好 
借:应交税金—增值税 
贷:银行存款

I'm 亭哥????ོ 追问

2019-04-04 13:03

在申报的时候,这个金税盘的费用添在哪里

月月老师 解答

2019-04-04 13:07

你好,增值税减免表里面专门有税控器的一项。

I'm 亭哥????ོ 追问

2019-04-04 13:09

好的 谢谢

月月老师 解答

2019-04-04 13:12

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

I'm 亭哥????ོ 追问

2019-04-04 13:18

老师 你这个分录,应交税费,借方有余额了,是不是还需要一部啊

月月老师 解答

2019-04-04 13:20

你好,没关系的,你需要缴纳增值税的时候超过280,是贷方余额的时候就是需要缴纳的增值税了,现在借方余额表示可以抵扣的减免税额。

月月老师 解答

2019-04-04 13:20

你好,如果不想有余额先计入办公费,等需要抵扣的时候在转增值税减免税额也可以。

I'm 亭哥????ོ 追问

2019-04-04 13:24

借:管理费用480 
    贷:银行存款/现金480 
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 
借:管理费用 -480 
是这样吗

月月老师 解答

2019-04-04 13:27

你好,是的,分录很正确。

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相关问题讨论
你好 借:应交税金—增值税 贷:银行存款
2019-04-04 11:10:09
同学 您好 等发票到了再报税抵扣
2019-01-11 11:21:17
你需要交税吗 需要的九月做
2019-09-10 10:26:48
是的,可以抵减增值税的。
2019-10-11 14:53:47
是的,等实际申报抵减增值税的月份,再做抵减分录。
2019-09-10 10:31:51
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