2018年出口的货物,在12月份报了增值税免税收入,但2019年确认是收不回工厂的进项发票,现在能如何申报?如果转内销,需要把前面申报的免税收入修改过来吗?还是直接在本期申报内销?
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于2019-04-04 15:02 发布 1440次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-04 15:29
你好,直接在本期转为内销就可以
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不需要认证 价税合计计入成本费用
2020-05-07 09:01:45
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你好,此问题已经给予回复
2019-03-01 21:12:52
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你好,直接在本期转为内销就可以
2019-04-04 15:29:13
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你好,是的,无开票收入直接填写在第一栏里,
2020-07-30 12:48:27
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免税的,不可以抵扣进项税的,不用认证
2020-07-09 12:54:20
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