
上一年赔偿款做错到营业费用-维修费,今年想将其调整到其他应付款-赔偿款,如何调整?原本分录是:垫付赔偿款:借:营业费用-维修费 贷:银行存款 收到保险公司赔偿款:借:银行 贷:应付-保险公司
答: 调整分录 借:应付~保险公司 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
为什么有些企业的缴纳员工住房公积金借方是其他应付款和营业费用 贷银行存款?其他应付款和营业费用为什么金额一样?
答: 你好,借营业费用贷其他应付款这么做的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?
答: 建议你按月计提 七月份计提两个月的,八月份计提八月份的


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2019-04-05 00:42
陈诗晗老师 解答
2019-04-05 08:32